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【省交通監(jiān)理公司】周密安排開展2021年上半年內部審計工作

來源: 發(fā)布時間:2021年06月17日 瀏覽次數(shù): 【字體:

根據(jù)省交控集團2021年度內審工作計劃安排,省交通監(jiān)理公司高度重視,及時召開審計工作部署會,對2021年度內部審計工作作出安排部署,并于6月15日至6月16日,組織開展2021年上半年內部審計工作。

審計檢查期間,財務管理部堅持依法審計、客觀公正及服務大局的理念,做到應審必審、有審必嚴、不留死角,詳細對公司承監(jiān)的14個項目監(jiān)理辦的備用金、伙食補助管理、公司往來款項等方面涉及基礎管理、內部控制、財經紀律執(zhí)行、規(guī)章制度遵守等情況,采取調閱基礎臺賬資料、現(xiàn)場溝通交流、意見建議反饋等方式進行內部審計檢查,并對存在問題整改落實情況進行檢查核實。

本次審計檢查切實發(fā)揮了內部審計在防范風險、履行監(jiān)督職責、完善管理和提高經濟效益等方面的服務作用,旨在強化內控制度的執(zhí)行,規(guī)范各監(jiān)理辦預算資金的使用管理,以加強交流、學習提高的形式,取長補短、查漏補缺,進一步加強了公司財務管理、會計核算和項目管理的規(guī)范化,為后期公司2021年內部審計工作做好了鋪墊,奠定了基礎。

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