【省交投公司】全面完成2021年財務(wù)內(nèi)部審計工作
為嚴格落實財務(wù)管理制度,強化資金使用的時效性和有效性,有效發(fā)揮審計監(jiān)督作用,促進財務(wù)管理規(guī)范化和標準化,省交投公司依據(jù)年度審計工作安排,成立內(nèi)審小組,穩(wěn)步有序推進各項內(nèi)部審計工作,全面完成了2020年擔保、公寶利物業(yè)、通苑酒店、格茫公司財務(wù)內(nèi)部審計工作,做到了審計全覆蓋,多措并舉強化被審計單位內(nèi)部管理控制、降低經(jīng)營風險,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督作用,促進經(jīng)營管理活動規(guī)范有序。
本年度財務(wù)內(nèi)部審計工作重點對相關(guān)單位的財務(wù)基礎(chǔ)工作、資金管理、預(yù)算執(zhí)行、稅費繳納等方面開展了審計檢查,通過分析與評價形成審計發(fā)現(xiàn),及時提出合理化審計建議,一是加強日常財務(wù)管理工作的規(guī)范性運行,注重從建立規(guī)范的業(yè)務(wù)處理程序、認真審核報銷憑證、正確進行成本核算、嚴格控制各項費用支出、嚴格清理各類掛賬等方面做起,不斷夯實會計工作基礎(chǔ),促進財務(wù)管理工作的規(guī)范運行;二是強化預(yù)算管理執(zhí)行,切實發(fā)揮預(yù)算管理職能,對支出計劃進行科學準確測算,定期對財務(wù)狀況進行分析,縱向?qū)Ρ雀骺颇繗v史支出水平和本年度預(yù)算執(zhí)行情況,橫向?qū)Ρ雀骺颇恐g支出平衡情況,對一些支出增幅較大的開支項目、預(yù)算執(zhí)行進度過緩等問題進行有針對性的分析,提出合理化的對策和改進建議,確保全年合理、均衡使用預(yù)算資金;三是全面提升財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì),不斷增強財經(jīng)法規(guī)學習意識,依法依規(guī)開展財務(wù)工作,把會計法規(guī)、財經(jīng)制度、核算要求貫穿于財務(wù)日常工作全過程,進一步規(guī)范財務(wù)收支及資金撥付行為,更好的發(fā)揮財務(wù)專業(yè)水平,促進財務(wù)管理工作規(guī)范化開展。
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