午夜一级片,青青热久久国产久精品秒播,在线啊v,婷婷久,杨幂怼人视频,赵丽颖结婚视频,操制服美女视频

省交控集團2020年度財務收支審計工作全面啟動

來源: 發(fā)布時間:2021年06月04日 瀏覽次數(shù): 【字體:

根據(jù)省交控集團年度內(nèi)審工作安排,6月4日,集團監(jiān)事會、審計內(nèi)控部共同赴省交通咨詢公司、省交通檢測公司分別組織召開2020年度財務收支審計工作進點會。集團監(jiān)事會主席馮勇、審計內(nèi)控部、紀檢監(jiān)察室、審計組成員和省交通咨詢公司、省交通檢測公司負責人及相關部門人員參加會議。

會上,省交通咨詢公司、省交通檢測公司分別對2020年度財務收支工作情況進行了匯報,集團相關部門就本次審計重點內(nèi)容、工作和廉政紀律要求進行了明確,集團監(jiān)事會主席馮勇就審計工作有序開展提出要求。

一是思想上高度重視。相關公司要認真對待、高度重視,指定專人負責做好審計組協(xié)調(diào)配合工作,加強與審計組的溝通聯(lián)系,及時提供真實、完整的資料,堅決做到不瞞報、不漏報、不錯報,確保審計工作順利高效開展。

二是整改上狠抓落實。針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié),要虛心接受,正確對待,絕不回避矛盾、推卸責任、掩蓋事實,嚴格按照審計組的意見和要求,逐項落實整改措施,要強化與審計組的溝通聯(lián)系,做到整改情況及時反饋、整改措施堅決到位。

三是管理上提高水平。要以此次審計工作為契機,認真查找差距,進一步規(guī)范財務收支行為,夯實財務基礎工作,加強公司內(nèi)部控制的健全有效性,提高財務管理水平、制度執(zhí)行效率。

本次審計將以審查內(nèi)控制度的健全性和有效性為內(nèi)容,重點對會計報表中的資產(chǎn)、負債、所有者權益、損益的真實性和合法合規(guī)性、財務制度執(zhí)行、財務風險防控及存在的隱患等財務管理行為進行全面審計監(jiān)督,并結合審計實際提出合理化建議。通過以審促改、以審夯基的目的,全面提升子公司經(jīng)營管理水平,推動集團公司高質量發(fā)展。


分享到:
【打印正文】
掃一掃在手機打開當前頁
×

用戶登錄